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论文说明:图表目录
声明
第1章绪论
1.1研究背景及意义
1.1.1研究背景
1.1.2研究意义
1.2研究综述
1.2.1西方内部审计研究综述
1.2.2我国内部审计研究综述
1.2.3民营企业及民营企业集团内部审计研究综述
1.3论文研究思路与结构框架
1.3.1论文研究方法与思路
1.3.2论文研究框架结构
第2章 民营集团公司内部审计相关理论分析
2.1民营集团公司的内涵与特征
2.1.1民营公司的界定与研究约定
2.1.2民营集团公司的内涵与表现
2.1.3民营集团公司的特征
2.2公司治理理论
2.2.1公司治理的责权利
2.2.2公司治理的委托代理成本
2.2.3民营集团公司内部审计与公司治理
2.3内部控制理论
2.3.1内部控制制度
2.3.2民营集团公司内部审计与内部控制制度
2.4民营集团公司内部审计的本质、目标与独立性
2.4.1民营集团公司内部审计的本质
2.4.2民营集团公司内部审计的目标
2.4.3民营集团公司内部审计的独立性
2.4.4民营集团公司内部审计的组成结构
2.5本章小结
第3章 民营集团公司内部审计运行框架及保障
3.1传统民营集团公司内部审计框架及分析
3.1.1传统民营集团公司内部审计框架
3.1.2传统民营集团公司内部审计的问题与原因分析
3.2民营集团公司内部审计框架创新设计
3.2.1民营集团公司内部审计与外部审计
3.2.2民营集团公司内部审计机构创新设置
3.2.3民营集团公司内部审计制度
3.3民营集团公司内部审计运行框架
3.3.1民营集团公司内部审计运行框架展示
3.3.2民营集团公司内部审计项目实施流程及内部审计程序和方法展示
3.4民营集团公司内部审计的保障机制研究
3.4.1民营集团公司内部审计信息制度保障
3.4.2民营集团公司内部审计激励制度保障
3.5本章小结
第4章 以昌德化工集团公司为例的内部审计改进
4.1昌德化工集团内部审计现状
4.1.1昌德化工集团的历史沿革
4.1.2昌德化工集团的内部审计现状及原因分析
4.2昌德化工集团内部审计管理对策
4.2.1准确定位民营集团公司内部审计组织机构
4.2.2进一步完善内部审计制度
4.3基于昌德化工集团内部审计的具体政策建议
4.3.1加强对民营集团公司内部审计的法律规范和行业指导
4.3.2更加强调分离民营集团公司内部审计与外部审计
4.3.3完善民营集团公司内部审计制度
4.4本章小结
结论
参考文献
致谢
附录A内部审计程序和方法
附录B:昌德化工集团公司三剂采购和管理审计实施方案
附录C攻读学位期间所发表的学术论文目录