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龚献英;
新疆阿克苏农村商业银行股份有限公司;
改制; 农商银行; 内部审计; 监督机制;
机译:农商银行改制后的可持续发展路径探析
机译:企业内部审计和管理会计耦合关系探讨
机译:强化行政事业单位内部控制监督机制的探讨
机译:内部审计对组织管理的贡献:内部审计师的观点
机译:是否可以将内部审计职能用作管理层的培训基地,以阻止内部审计师欺诈报告?
机译:评估内部审计以管理医院患者安全的组织和有效性:一项混合方法研究
机译:基于SSH的农商银行人事档案管理系统的设计与实现
机译:内部审计实践。 (FTa的财务管理监督计划)
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:MPLS网络中NMS自动设置和释放LSP的部分,探讨测量LSP(标签交换路径)流量的性能管理方法
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