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王静卿;
审计署国外贷援款项目审计服务中心;
政府采购; 绩效审计; 绩效管理;
机译:内部审计:“第三道防线”作为一种治理形式是否有效?首席审计执行官对审计委员会年度问责制中使用的印象管理技术的探索性研究
机译:角色歧义和时间预算压力对审计师绩效的影响(对印尼南雅加达公共会计师事务所的实证研究)
机译:首席执行官双重性和审计委员会对公司绩效的影响:巴基斯坦石油和天然气上市公司的研究
机译:最高审计机构对国家预算的绩效影响。英国和罗马尼亚病例 - 比较研究
机译:检查重点对复杂预算审计中审计师判断的影响。
机译:COPD保健社区评估(COACH)研究:COPD保健中初级保健绩效差异的临床审计
机译:控制源,组织承诺,审计师的绩效,时间预算压力和审计道德对审计功能失常行为的影响(西苏门答腊,北苏门答腊和廖内省公共会计师事务所的实证研究)
机译:审计监督:普华永道,LLp和国防合同审计机构管理和预算办公室质量控制审查a-133审计报告国防分析研究所截至2001年9月28日的财政年度
机译:在独立财务审计的绩效和控制过程中自动交换信息的平台
机译:在扩展企业环境中收集和分发质量绩效和审计活动数据的方法和系统
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