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曹赛玉;
襄樊电大;
企业货币资金; 内部控制制度审计; 内部管理控制; 制度基础审计; 符合性测试; 实质性测试; 审计部门; 安全性; 合法性; 效益性;
机译:浅论企业货币资金内部管理
机译:浅谈企业货币资金的内部会计控制
机译:浅述企业货币资金控制管理
机译:水利企业货币资金内部控制制度设计的思考
机译:强制性审计师旋转,审计员独立性,审计费用和审计质量:对拉各斯州选定审计公司的调查
机译:与审计有关智利初级保健的审计的审计有关的健康技术人员 - 交付的简要干预:随机对照试验
机译:政府会计准则,政府内部控制制度的影响,内部审计师对政府财务报告质量的影响
机译:关于审计服务不足的热线投诉,由大陆中西部地区国防合同审计机构的审计小组提供
机译:审计支持系统,审计支持服务器设备,审计支持终端,审计支持程序和审计支持方法
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