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陈姝洁;
西北政法大学;
并购; 对赌协议; 内部审计; 控制风险;
机译:投资者对美国大型公司内部控制审计的需求:并购交易监管豁免的证据
机译:企业并购对公司价值的影响-以吉利收购沃尔沃为例
机译:并购:美国风险投资公司收购马丁·伊格石油公司的子公司
机译:基于Yan州煤业股份有限公司收购澳大利亚菲利克斯资源有限公司的国际并购案例中的风险因素识别研究
机译:内部审计实施根据国际内部审计标准对公司治理质量的作用:参加博尔斯伊斯坦布尔公司治理指数的公司的调查问卷研究
机译:新上市公司的并购活动数据及其风险投资支持数据
机译:COSO企业风险管理一体化框架下的民营企业内部控制研究-以制造企业B公司为例
机译:与并购和211收购相关的铁路公司股价表现
机译:企业信用风险比较系统,提供数据比较从股票价格价格计算的股票的信用风险以及评级公司列出的信用风险。
机译:从事内部或内部使用的公司和从事与旅游业务有关的企业和企业信息的通信的设备,以防止因其造成的经济或金融损失
机译:支持终端控制协议 / Internet协议(TCP / IP)。公司(50)的网络计算机包括应用程序(80),通过该应用程序可以分配和管理工作指令。工作命令,连接服务器机器的局域网(LAN)和无线网络TCP / IP的门。移动现场单元(52)包括计算设备和用于通过无线网络(54)进行通信的调制解调器用于公司的计算机系统(50)。移动现场单元
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