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曾晓璇;
广东财经大学,广东 广州510320;
高校内部审计; 审计职能; 增加组织价值;
机译:组织增值目标导向下高校内部审计转型的思考
机译:埃塞俄比亚公共高校内部审计内部审计的实践与效力
机译:关于企业内部审计若干问题的探究
机译:高校数学专业双语教学若干问题的思考 - 以浙江海洋大学数学专业为例
机译:高校内部审计与机构研究人员功能评价并将这些人员职能与内部审计人员职能的合并活动进行比较。
机译:奖励锻炼应用程序是否会增加体力活动主观福祉和睡眠质量?高校工作人员的开放标签单手臂试验低于适度的身体活动水平
机译:高校数学专业双语教学若干问题的思考 - 浙江大洋大学数学专业案例研究
机译:关于超流体湍流在He 2中第二声脉冲传播中作用的若干问题的思考
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:用于高校的方法和装置以及用于高校的方法和装置
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