退出
我的积分:
中文文献批量获取
外文文献批量获取
熊渊;
西安铁路局审计处;
铁路企业; 多元经营; 内部审计;
机译:内部审计质量:审计委员会成员,高级管理层和内部审计师的见解
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:董事会的多元化和收入质量:审查内部审计作为主持人的作用
机译:企业社会责任报告对审计质量,财务绩效,审计委员会质量,审计师任期和解雇审计师的影响。
机译:通过内部审计改善病历的质量:比较分析
机译:内部审计师的职业素养对内部审计师的结果质量的影响:在万隆的国有企业中
机译:萨克拉门托陆军仓库内部审查和审计合规办公室的审计报告“保修审查,质量缺陷报告和差异报告”
机译:诊断和改善企业内部人员经营状况的财务分析和预测系统及方法
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
抱歉,该期刊暂不可订阅,敬请期待!
目前支持订阅全部北京大学中文核心(2020)期刊目录。