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董欣翎;
首都经济贸易大学会计学院;
内部审计风险; 离任经济责任审计; 内部审计人员; 控制; 企业; 审计事项; 主要负责人; 被审计单位;
机译:对企业内部审计风险控制方法研究
机译:基于免疫系统视角的电网企业内部审计风险管控——以某省级电力公司审计创新实践为例
机译:企业内部审计风险及对策
机译:企业内部审计风险及其预防
机译:应对计划外的问题:即席即兴的信息系统在企业内部和企业内部发展的动力。
机译:糖尿病护理人口健康管理:将临床审计风险分层和多学科虚拟诊所结合在社区环境中以改善地理上定义的人群中的糖尿病护理。英国牛津郡牛津郡的综合糖尿病护理飞行员
机译:实施ERP企业内部控制设计探讨——基于《企业内部控制基本规范》
机译:罗克韦尔国际低速风洞(Oa3-)空间穿越轨道稳定性及控制特性的探讨及控制面铰链的确定
机译:企业内部信息访问服务器系统及其控制方法
机译:用于记录,执行和证明企业内部控制的设备,方法和系统
机译:用于显示使审计风险数据可视化的图表的方法,软件和设备
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