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谭新文;
华南理工大学 广东时利和汽车实业集团有限公司;
内部审计; 多元化民营企业; 问题; 对策;
机译:内部审计师的能力和独立性对内部审计员的影响以及对内部审计质量的影响
机译:中国盐城未公布民营企业内部审计研究报告
机译:浅析国有企业内部审计存在的问题及对策
机译:内部审计在中国西南私营企业风险管理中的应用,以重庆宾鑫集团为例
机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:通过内部审计改善病历的质量:比较分析
机译:集团内部审计:以上海集团内部审计为例
机译:国防财务与会计服务内部审计组织的质量控制审查。
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:查找和组织用于内部审计的数字收据数据
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