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许莉; 汤宏飞; 吴国峰;
南京审计大学政府审计学院;
国网宁夏电力有限公司经济技术研究院;
内部审计; 指导监督; 审计机关; 组织架构; 主体模式; 功能拓展; 目标层次; 五个方面;
机译:关于内部审计结果的透明度,以减少监督负担:对共享审计结果的先决条件进行定性研究
机译:发展中国家内部审计功能对通用审计软件的使用:将通用审计软件用作数据分析工具的目的
机译:政府审计部门和内部审计单位内部审计指导之间的协调发展:应用主成分分析和蒙特卡罗模拟
机译:对内部审计师的审计计划决策的影响的经验调查,该决策归因于回归分析数据作为分析审查证据的可用性
机译:通过内部审计改善病历的质量:比较分析
机译:监督措施对审计师工作满意度的影响分析(外部审计师和内部审计师的实证研究)
机译:审计监督:普华永道,LLp和国防合同审计机构管理和预算办公室质量控制审查a-133审计报告国防分析研究所截至2001年9月28日的财政年度
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:审计支持系统,审计支持服务器设备,审计支持终端,审计支持程序和审计支持方法
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