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陈潇;
浙江财经学院;
风险; 风险管理; 内部审计;
机译:内部审计师的能力和独立性对内部审计员的影响以及对内部审计质量的影响
机译:基于文化的基于风险的内部审计(巴厘岛LPD Desa Adat Pecatu的案例研究)
机译:公司治理对尼日利亚商业银行风险管理的影响
机译:利率调整对中国商业银行风险管理的影响与启示:基于利率敏感性模型
机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:通过内部审计改善病历的质量:比较分析
机译:基于硅谷银行的商业银行风险管理参与私募股权箱研究
机译:国防财务与会计服务内部审计组织的质量控制审查。
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:查找和组织用于内部审计的数字收据数据
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