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黄艳敏;
浙江省瑞安市自来水公司;
内部审计机制; 民营企业; 现代企业制度; 企业风险; 一体化进程; 国民经济; 全球经济; 企业之间;
机译:新形势下加强学校财务会计内部审计的对策
机译:中国盐城未公布民营企业内部审计研究报告
机译:近年来中国民营企业融资困难与对策研究
机译:中国民营企业内部审计现状及改进措施研究
机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:以证据为基础的政策对策以通过残割/切割女性生殖器的方式加强对澳大利亚妇女的保健社区和立法系统
机译:美联储可以加强内部审计
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:具有高可用性的共享频谱,适用于民营企业网络
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