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马明生;
大庆油田有限责任公司审计中心;
内部审计; 我国企业; 问题; 完善;
机译:我国企业会计内部审计的现状及对策分析
机译:我国企业内部审计控制制度问题分析与对策研究
机译:国际财务报告准则视角下我国企业会计准则完善之策
机译:我国企业年金管理法的完善与监管政策研究
机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:通过内部审计改善病历的质量:比较分析
机译:我国企业集团内部审计存在的问题及对策研究
机译:理解形势意识的一个关键方面:完善空间定位模型的研究与发展议程。
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:查找和组织用于内部审计的数字收据数据
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