退出
我的积分:
中文文献批量获取
外文文献批量获取
吴金玲;
苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)盐城分所;
内部审计体系; 集团企业; 内部审计工作; 企业内部审计; 可持续发展; 企业管理; 业务发展; 经济往来;
机译:试析企业集团内部审计制度的构建与完善
机译:企业集团内部资本市场:集团内部贷款的证据
机译:构建科学档案网络:探索争论集体的控制措施的计算方法
机译:在集团内部FM服务提供商处构建客户/供应商比率
机译:构造和环境变化对德克萨斯州中南部奥斯丁粉笔集团内部相,沉积几何学和层序构造的影响。
机译:回复集团内部的比较而不是组之间的结论。评论:在12周减肥干预期间异麦芽酮糖摄入后超重成人体重和衬底氧化的变化:随机双盲受控试验。 2019年营养素201911(10)2367
机译:地方政府外部审计体系的问题与未来展望:与英国外部审计体系的比较
机译:深入调查报告:结构中二氧化硅暴露控制技术:现场评估控制措施的控制措施,Farell Building,Huntington West Virginia
机译:集团内部财务交易支持系统
机译:应用核聚变理论在仍然形成的集团内部实现核能生产
机译:集团内部通讯批核算系统
抱歉,该期刊暂不可订阅,敬请期待!
目前支持订阅全部北京大学中文核心(2020)期刊目录。