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方俊彬; 胡屹; 王璐瑶; 李华东; 陶晓慧;
暨南大学“一带一路”与粤港澳大湾区研究院;
暨南大学国际商学院;
暨南大学智能科学与工程学院;
暨南大学审计处;
区块链; 内部审计; 业务驱动型; 审计平面; 智能合约;
机译:基于区块链技术的商务信息系统构建模式研究
机译:审计业务任期对审计质量的影响——基于德国和美国的比较研究
机译:希腊银行内部基于风险的内部审计:案例研究
机译:内部审计危机预警系统构建研究
机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:2型糖尿病并发症的发生率和临床审计管理:一项基于医院的前瞻性研究
机译:为提供内部审计外包服务的公司设计基于风险的标准化内部审计计划,使他们能够管理和缓解不同业务领域中的风险。
机译:阿富汗的信息驱动型跨部门业务
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:记录了使用电子业务审计程序对电子业务和记录介质进行审计的系统/方法
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