退出
我的积分:
中文文献批量获取
外文文献批量获取
胡雨驰;
广东外语外贸大学会计学院;
内部控制; 内部控制审计; 审计报告;
机译:浅析我国上市公司内部控制审计现状及措施
机译:我国上市公司内部控制信息披露水平动因的研究
机译:我国上市公司内部控制信息披露现状及对策研究
机译:内部控制,审计风险和审计定价:来自中国上市公司的经验证据
机译:我国建筑行业上市公司IPO业绩效应研究 =Research on the IPO Effect of Chinese Public Firms in Construction Industry
机译:我国胸外科发展现状分析
机译:风险导向审计、内部控制与审计师行为——基于我国上市公司的实证检验
机译:上市公司的审计:大型上市公司审计市场的持续集中并不需要立即采取行动
机译:证券上市公司专利权增长率评价装置,股票上市公司专利权增长率评价装置的操作方法及股票上市公司专利权增长率评价程序
机译:内部控制审计方法和系统
抱歉,该期刊暂不可订阅,敬请期待!
目前支持订阅全部北京大学中文核心(2020)期刊目录。