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戴春友;
中国人民银行张家界市中心支行;
机译:内部控制审计报告审计质量与信息内容研究
机译:内部控制审计研究与探讨
机译:确定缺乏有效的内部控制:内部控制审计的另一种方法
机译:高校内部控制与内部审计的探讨
机译:审计内部控制假说的统计有效性的仿真分析,其中涉及实质性测试方法和关联规则。
机译:与苏格兰英国和欧洲指南相关探讨患者报告的家庭心脏康复治疗的结果:使用定性方法进行的审计
机译:评估为提高内部控制有效性而提供周转贷款的系统和程序(在PT。Jombang Plandaan子公司印尼人民银行印度尼西亚分行进行研究)
机译:混凝土水平施工缝制备方法探讨。报告4.高压水射流和联合制备程序的评估。
机译:审计支持系统,审计支持服务器设备,审计支持终端,审计支持程序和审计支持方法
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