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人民银行南京分行内审处课题组;
人民银行; 内部控制审计; 风险导向审计; 转型;
机译:风险导向下财务报告内部控制审计要点
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:不要在财务报告上审计内部控制-审计内部控制!
机译:内部控制审计,内部控制缺陷和审计费用研究
机译:应用于内部审计师属性的外部审计属性及其与内部控制设计的相关性:量化研究
机译:内部控制背景下控制措施与缺勤之间的关系
机译:风险导向审计、内部控制与审计师行为——基于我国上市公司的实证检验
机译:外资银行:美国分行的内部控制和审计弱点
机译:在测试模式下改变内部控制信号的周期的电路和方法
机译:在测试模式下改变内部控制信号的脉冲宽度的电路和方法
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