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潘建波; 徐婳;
浙江传媒学院计划财务处;
中国计量大学发展规划处;
内部审计监管; 内部财会; 资源配置; 财务管理; 协同发展;
机译:埃塞俄比亚公共高校内部审计内部审计的实践与效力
机译:内部和外部审计委员会与审计师之间动态关系的性质
机译:审计委员会与内部审计之间的相互依赖
机译:高校内部绩效审计指标研究
机译:高校内部审计与机构研究人员功能评价并将这些人员职能与内部审计人员职能的合并活动进行比较。
机译:德国内部重症监护医学和急救医学学会与奥地利内部重症医学和普通重症监护医学学会第35届联合年会
机译:内部审计师对《守则》的理解内部审计师绩效的道德规范:金融监督机构审计师的研究。日惹特别省代表的发展
机译:总审计局,国防部监察长,内部审计和内部审查报告的后续行动
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