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高俊鹏;
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司审计处;
风险管理; 内部审计; 管理工作; 管理责任; 内审部门; 国资委; 央企; 企业;
机译:浅谈银行混业经营风险管理基础内部审计
机译:内部审计在银行业风险管理人员视角下的风险管理作用
机译:浅谈集团内部审计
机译:合并保障在整合内部审计,治理和风险管理的新方法的应用 - 以印度尼西亚金融服务管理局为例
机译:内部审计能力对财务报告质量和企业风险管理的影响
机译:浅谈高早的人类新生大脑的亲密关系:量化嵌套内源性振动的耦合
机译:公司内部控制,内部审计和风险管理的潜在关系 - 越南vingroup的案例研究
机译:财务管理结构与国防部内部审计职能的相互关系考察
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:通过在对象,准则和指标之间建立相互依赖关系来进行风险管理的面向对象的方法,系统和介质
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