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张佳;
中央广播电视总台;
远程审计; 广电行业; 运用研究;
机译:关于库存商品的内部审计报告以及质量内部控制是否有助于苏丹机构行业的外聘审计员:制造业课程研究
机译:关于内部审计结果的透明度,以减少监督负担:对共享审计结果的先决条件进行定性研究
机译:内部审计功能的统计和/或非统计抽样技术在南非银行业中的应用
机译:中国东北地区经济发展背景下茶业审计审计原理在茶属行业中的应用研究
机译:本科和研究生会计专业的学生应注意内部审计中的道德问题。
机译:1201.使用远程视频审计来监测感染金黄色念珠菌的患者对高关注度隔离指南的遵守情况;使用远程视频审计来监控感染金黄色念珠菌的患者对高关注度隔离指南的遵守情况
机译:外部审计以及马其顿共和国银行业内部审计员,监督机构和外部审计员之间的关系
机译:审计监督:普华永道,LLp和国防合同审计机构管理和预算办公室质量控制审查a-133审计报告国防分析研究所截至2001年9月28日的财政年度
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:用于计算净运营收入审计和实现多种审计企业中的基本确定性的审计实践的方法和产品
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