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李飞;
南京医科大学附属儿童医院审计科;
江苏南京210000;
内部审计; 问卷调查; 公立医院; 完善建议;
机译:马来西亚一家公立医院糖尿病诊所对2型糖尿病患者进行糖尿病护理的内部审计
机译:罗马尼亚对公立医院内部审计的实证研究
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机译:美国公立医院的审计委员会,内部控制和财务困境。
机译:波兰内部审计职能的分析-实证研究结果分析和波兰内部审计现状-实证研究结果
机译:没有法定检察官的联邦机构内部审计能力现状
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
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