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缪艳娟;
扬州大学商学院;
江苏扬州225009;
美国; 内部审计; 公司治理; 上市公司; 独立性; 职业胜任力; 中国; 内部人控制; 独立董事;
机译:论内部审计在公司治理中的作用
机译:内部审计在增强组织的良好公司治理实践中的作用
机译:实施命令媒体手册和内部审计师在实现良好公司治理规则中的作用(以印度尼西亚为例)
机译:金融控股公司外部公司治理模型的国际比较研究-兼论中国金融控股公司外部公司治理模型的构建
机译:内部审计实施根据国际内部审计标准对公司治理质量的作用:参加博尔斯伊斯坦布尔公司治理指数的公司的调查问卷研究
机译:关于阿曼公司治理的综合数据集:用于公司治理三级质量评估的数据
机译:内部审计员在努力中检测欺诈和预防良好公司治理的努力的作用
机译:转型经济中的公司治理:内部人控制与银行的作用
机译:评估公司治理结构破坏性影响的求助意识的方法
机译:环境,社会和公司治理相关的债务工具
机译:计算机指导的公司治理,包括文档生成和执行
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