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林伟;
中国建设银行浙江省分行绍兴审计处;
浙江绍兴312000;
金融电子化; 内部审计; 挑战; 发展策略; 银行业; 风险防范;
机译:全球金融危机对迪拜酋长国银行内部审计实践的影响
机译:内部审计委员会的做法对增强约旦商业银行内部审计师独立性的影响
机译:希腊银行内部审计和内部审计制度
机译:银行分行电子化改造
机译:具有内部审计标准的银行内部审计师的合规性检查。
机译:卫生银行:金融部门参与者在投资全球卫生中的作用
机译:内部审计计划考虑了第三道防线模型,该模型使非银行金融合作部门的内部审计师可以有效地管理针对洗钱和洗钱的风险。
机译:了解银行运行:存款人 - 银行关系和网络的重要性。 FDIC金融研究中心工作文件,第2008-11号
机译:新的区块链数字采矿资产,商品,财产,矿山配方创新拥有大量货币金融数据和工具的专利,例如但不限于全球十亿美元,十亿美元的36、36但不限于全球银行,金融机构,信贷和债务市场,政府,国库,中央银行,银行,金融机构,货币基金,司法实体,利润共享的区块链特许经营投资PSBFI,保险,退休金SMSF的自管理,房地产,农业。
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
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