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徐焱军;
暨南大学;
内部审计; 外部审计; 信息共享型;
机译:关于内部审计对外部审计费用影响的一些证据内部审计师协会提供的数据受到限制
机译:有关内部审计对内部审计研究所提供的外部审计费用的影响的一些证据须受限制
机译:持续审计对内部审计资源与外部审计师对内部审计职能的依赖之间的关系的影响
机译:嵌入在吞吐量模型中的信令理论来检查外部审计员如何依赖内部审计功能的治理
机译:应用于内部审计师属性的外部审计属性及其与内部控制设计的相关性:量化研究
机译:社区利益相关者偏好对行为健康的基于证据的实践实施策略:最糟糕的缩放选择实验
机译:土耳其内部审计与独立审计关系的研究生论文研究研究
机译:内部化太阳能技术的外部性:利用Brookhaven mo将外部因素纳入太阳能计划和研发计划的政策选择和技术评估的方法
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:房屋内部和外部设备选择表,房屋内部和外部设备选择系统以及房屋内部和外部设备选择方法
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