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熊跃华;
大庆钻探工程公司;
内部控制审计; 大庆石油管理局; 内部控制系统; 基础审计; 信息共享; 审计对象; 管理控制; 经营风险;
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:不要在财务报告上审计内部控制-审计内部控制!
机译:海军陆战队加强内部控制,等待审计师的评估
机译:内部控制审计,内部控制缺陷和审计费用研究
机译:应用于内部审计师属性的外部审计属性及其与内部控制设计的相关性:量化研究
机译:作为临床网络一部分的医院中加强审计和反馈对采用儿童肺炎治疗政策的影响:一项随机分组研究
机译:制定组织审计法规,加强乌克兰审计事务所的内部控制
机译:审计指南:审计和调查政府采购卡计划的内部控制;向国会报告
机译:内部控制审计方法和系统
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