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王素红;
南阳师范学院 河南南阳 473000;
内部审计; 档案质量;
机译:基于内部审计视角下高校科研经费管理问题及对策
机译:企业内部审计中的问题及对策研究
机译:浅析国有企业内部审计存在的问题及对策
机译:电子商务企业内部审计信息化的问题及对策
机译:是否可以将内部审计职能用作管理层的培训基地,以阻止内部审计师欺诈报告?
机译:评估内部审计以管理医院患者安全的组织和有效性:一项混合方法研究
机译:中国企业内部审计质量控制问题及对策
机译:内部审计实践。 (FTa的财务管理监督计划)
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:查找和组织用于内部审计的数字收据数据
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