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刘德会; 王晓杰;
辽宁科技大学工商管理学院 辽宁鞍山 114051;
内部控制; 内部控制审计; 审计建议;
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:不要在财务报告上审计内部控制-审计内部控制!
机译:国家监管和审计师在学区重审:当地审计市场结构,审计定价和内部控制报告
机译:内部控制审计与会计信息质量问题研究
机译:应用于内部审计师属性的外部审计属性及其与内部控制设计的相关性:量化研究
机译:与审计有关智利初级保健的审计的审计有关的健康技术人员 - 交付的简要干预:随机对照试验
机译:审计指南:审计和调查政府采购卡计划的内部控制;向国会报告
机译:内部控制审计方法和系统
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