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房欣蓉;
公司治理模式; 内部审计; 问题; 完善审计体系;
机译:中国《公司法》如何应对全球公司治理模式的变化:以及中国灵活多样的公司治理结构的法律实施
机译:基于风险的内部审计实施的关键变量:希腊公司的理论和实证调查
机译:基于免疫系统视角的电网企业内部审计风险管控——以某省级电力公司审计创新实践为例
机译:金融控股公司外部公司治理模式的国际比较研究 - 兼论中国金融控股公司外部公司治理模型的建设
机译:内部审计实施根据国际内部审计标准对公司治理质量的作用:参加博尔斯伊斯坦布尔公司治理指数的公司的调查问卷研究
机译:评论:社区卫生治理模式:适用于基于社区的参与性研究合作伙伴关系
机译:为提供内部审计外包服务的公司设计基于风险的标准化内部审计计划,使他们能够管理和缓解不同业务领域中的风险。
机译:国防合同审计:改进DCaa访问和使用国防公司内部审计报告所需的行动
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:基于前列腺癌血管生成机制研究的非侵入性前列腺癌检测方法
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