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刘芳;
中国石化胜利油田分公司审计处胜北分处,山东东营,257000;
内控制度; 内部控制评审; 符合性测试;
机译:刍议管理会计在内部控制体系中的应用研究
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:不要在财务报告上审计内部控制-审计内部控制!
机译:内部控制审计,内部控制缺陷和审计费用研究
机译:文件和记忆在内部控制评估中的作用
机译:量化公共卫生实践和研究中的空间可及性:在内部酒精店中的应用美国2013年
机译:内部控制系统在内部审计创新过程中
机译:财务审计:编制美国政府合并财务报表时仍存在内部控制缺陷
机译:用于在外部寄存器内部控制写入的电路和用于在内部寄存器内部控制读取的电路
机译:用于机动车辆的手动变速箱,具有用于分度变速杆的角位置的定位装置,其中变速杆的主要部分以机械间隙放置在内部控制模块的壳体中
机译:关键路径和项目演进评审计划装置
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