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陈东明;
中国人民银行锦州市中心支行;
机译:决策辅助设计对内部控制评价任务中审计师绩效的影响
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:国有企业内部控制评价相关问题分析及完善建议
机译:基于风险审计的内部控制评价
机译:行为心态对审计师专业怀疑论的作用:对审计师内部控制评价的实验研究。
机译:基于前进模式的审计系统的开发和首次申请审计系统:伦巴第地区乳腺癌筛查的经验(意大利)
机译:内部控制要素对审计师内部控制评价的相对影响
机译:审计指南:审计和调查政府采购卡计划的内部控制;向国会报告
机译:具有内部控制器的方法和便携式存储设备,可以自验证设备并将设备从当前模式自转换为更新模式,而无需与主机通信
机译:一种在异步传输模式ATM和异步传输模式ATM中建立内部控制方式的方法
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