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宋建琦;
山西国际商务职业学院;
审计内容; 内部审计; 审计机制; 治理效能; 优化措施; 高校内部治理; 治理手段; 内在关系;
机译:内部审计函数效能对财务报告质量的影响及对当地政府良好政府治理研究的影响
机译:埃塞俄比亚公共高校内部审计内部审计的实践与效力
机译:法规和伦理审计从点查看内部审计师审计审计应对信息技术治理的作用
机译:嵌入在吞吐量模型中的信令理论来检查外部审计员如何依赖内部审计功能的治理
机译:内部审计实施根据国际内部审计标准对公司治理质量的作用:参加博尔斯伊斯坦布尔公司治理指数的公司的调查问卷研究
机译:全面调查政府审计师的自我效能和专业发展以提高审计质量
机译:总审计局,国防部监察长,内部审计和内部审查报告的后续行动
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:审计支持系统,审计支持服务器设备,审计支持终端,审计支持程序和审计支持方法
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