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陈晨;
西安邮电大学;
会计信息化; 通信企业; 内部控制;
机译:会计信息化对企业财务管理的影响及对策
机译:内部控制效率对管理会计信息系统质量的影响:对国有企业的调查
机译:京瓷信息系统实现了管理会计和财务会计的链接-全面支持企业内部控制和合规
机译:计算机会计对企业内部控制审计的影响及实例分析
机译:企业规模与内部控制调节计算机财务和会计系统范围之间关系的实证研究
机译:会计和美国大麻行业:联邦财务条例和注册会计师和大麻企业所有者的观点
机译:个人道德,信息不对称,内部控制的有效性以及组织正义对欺诈(欺诈)会计倾向的影响(驻留城市区域所有企业的实证研究)
机译:不可靠的会计科目表影响国防企业会计和管理系统财务数据的可审计性。
机译:建筑会计设备、建筑企业会计对应方法和建筑企业会计对应程序
机译:税收影响会计系统,税收影响会计方法和税收影响会计程序
机译:通过合并内部控制路径来测试半导体电路(尤其是DRAMS)的时间延迟对其操作的影响,该内部控制路径可以在测试时间延迟路径和正常操作路径之间切换
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