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苏岩; 吕军; 李超;
松辽水资源保护科学研究所;
内部控制; 高质量发展; 水利财务管理;
机译:基于信息管理技术的会计公司财务内部控制优化研究
机译:基于内部控制和财务预警的银行风险监管指标体系研究
机译:胜任力的财务经理,内部控制系统和技术信息的使用对财务报告质量的影响(科潘延地区信用社研究)
机译:基于ERP系统的财务会计信息系统内部控制研究
机译:北格鲁吉亚施洗教堂内部控制使用与财务问责的定性研究
机译:内部控制质量企业环保投资和财务绩效:中国股份重型污染行业的实证研究
机译:内部控制系统的影响企业治理的研究与应用重视财务报表的质量内部控制系统的影响企业治理的研究与应用重视财务报表的质量(在万隆市PT。Kereta Api Indonesia(Persero)学习)
机译:研究2002年萨班斯 - 奥克斯利法案404条款对财务报告要求的内部控制
机译:陶瓷研究生物材料研究中用于内源性内部控制的扩增和检测的合成寡核苷酸核糖核苷酸
机译:研究发展计划表研究发展计划表和记录介质
机译:基于虚拟代码的财务事务配置系统,虚拟代码生成器,虚拟代码验证设备,基于虚拟代码的财务交易提供方法,以及基于虚拟代码的财务交易规定程序
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