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尹佳生;
重庆理工大学 重庆400054;
上市公司; 内部审计;
机译:意大利上市公司的“良好”公司治理和内部审计部门的质量。意大利上市公司的探索性调查
机译:“工财结合”对上市公司投资效率和财务约束的影响-基于对我国上市公司非上市金融机构控股的研究
机译:浅析国有企业内部审计存在的问题及对策
机译:我国上市公司股利政策存在的问题及对策研究
机译:我国建筑行业上市公司IPO业绩效应研究 =Research on the IPO Effect of Chinese Public Firms in Construction Industry
机译:首先分析上市公司我国松材线虫在其本土面积的遗传多样性采用新的多态微卫星位点
机译:我国企业集团内部审计存在的问题及对策研究
机译:上市公司的审计:大型上市公司审计市场的持续集中并不需要立即采取行动
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:证券上市公司专利权增长率评价装置,股票上市公司专利权增长率评价装置的操作方法及股票上市公司专利权增长率评价程序
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