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崔秀梅; 王萌; 吴丹;
南京审计大学会计学院 江苏南京211815;
公司治理; 内部审计; 风险管理;
机译:中信PASIFWATSK在集团公司集成中讨论
机译:实施命令媒体手册和内部审计师在实现良好公司治理规则中的作用(以印度尼西亚为例)
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机译:内部审计实施根据国际内部审计标准对公司治理质量的作用:参加博尔斯伊斯坦布尔公司治理指数的公司的调查问卷研究
机译:通过考虑内外安全环境来确定安全监督系统的策略:X集团公司X Group Corporation
机译:集团公司增值内部审计制度发展研究-以J集团公司为例
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机译:有选择地向用户分发每个集团公司的应用程序的公司办公室服务的系统及其方法
机译:与多个金融集团公司的积分和记录媒介进行整合的系统和方法
机译:集团公司之间的买卖系统
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