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朱彩婕; Zhu caijie;
中国商业会计学会;
上市公司; 内部控制; 董事会治理; 媒体监督;
机译:从上市公司治理指数和企榠社会责任和内部控制解析上市公司治理的发展趋势
机译:中国上市公司的内部控制系统和机制:实证研究
机译:我国上市公司内部控制信息披露水平动因的研究
机译:私人上市公司内部控制与盈利管理与盈利管理的关联实证研究
机译:审计公司任期在公司披露SOX之后内部控制中的重大弱点的倾向中的作用
机译:上市前或上市公司特征及中国上市公司上市后股票收益数据
机译:中国上市公司内部控制有效性研究:以内部控制设计与实现为视角
机译:财务审计:内部控制的重大缺陷继续影响美国政府合并财务报表的编制
机译:避免与上市公司股票投资相伴的重大损失风险的保险系统及其管理技术
机译:证券上市公司专利权增长率评价装置,股票上市公司专利权增长率评价装置的操作方法及股票上市公司专利权增长率评价程序
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