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郭剑光; 朱世杰;
中国邮政储蓄银行南昌审计分局;
审计; 银行; 成果运用; 整改;
机译:内部审计委员会的做法对增强约旦商业银行内部审计师独立性的影响
机译:内部审计师对管理人员对内部审计建议的答复的联合影响
机译:内部审计师的方法和说服策略对管理人员对内部审计建议的响应的共同影响
机译:政府会计标准和内部控制体系对审计意见成果的影响
机译:审计员从内部公司主题专家使用正式建议:建议质量和审计师判决的建议意识的影响
机译:内部审计对北部地区起搏器处方和起搏直接成本的影响:实施英国起搏和电生理学小组的建议。
机译:内部审计在Fedecrédito系统的信贷银行和工人银行中采用适用于内部审计(NEPAI)专业实践的国际标准
机译:审计决议:国防管理对内部审计建议的响应
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:银行票据审计装置及审计方法
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