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王琰琰;
温州医科大学附属眼视光医院,浙江温州325027;
内部审计; 审计成果; 成果运用;
机译:内部审计师的方法和说服策略对管理人员对内部审计建议的响应的共同影响
机译:内部审计师对管理人员对内部审计建议的答复的联合影响
机译:“互联网+”招标采购新技术实现成果运用
机译:向信息技术部的服务管理提出内部审计框架的建议
机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:内部审计对北部地区起搏器处方和起搏直接成本的影响:实施英国起搏和电生理学小组的建议。
机译:内部审计师的专业水平和内部审计师的角色压力对内部审计建议质量的影响(PT。Pos Indonesia Bandung的经验研究)
机译:审计决议:国防管理对内部审计建议的响应
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:改进建议系统,改进建议方法和程序
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