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杨新利;
九州职业技术学院,江苏 徐州 221116;
内部控制; 审计意见; 文献综述; 上市公司;
机译:产品市场的竞争,质量内部控制和审计意见。 证据表明中国公司上市的证券交易所
机译:非惯例和内部控制缺陷对非营利组织非营利组织的审计意见和可行性的影响
机译:内部控制体系的缺陷和不遵守法定规定对印度尼西亚共和国审计委员会审计意见的影响
机译:政府会计标准和内部控制体系对审计意见成果的影响
机译:应用于内部审计师属性的外部审计属性及其与内部控制设计的相关性:量化研究
机译:使用内部控制的多表位悬浮阵列血清学在瑞典没有异源性鼠白血病相关病毒感染的证据。
机译:财务报告和内部控制审计意见和企业双重创新的不一致
机译:与酒精使用和驾驶相关的规范和态度。相关文献综述。第1卷。文献综述
机译:审计意见反馈信息显示装置
机译:网络或相关应用程序生成的事件的内部控制引擎和报告
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