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王海燕;
山东省章丘市人民医院信息中心;
计算机网络; 医院内部控制; 审计;
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:不要在财务报告上审计内部控制-审计内部控制!
机译:信息化背景下医院财务管理与内部控制分析
机译:计算机网络环境下企业会计内部控制分析
机译:美国公立医院的审计委员会,内部控制和财务困境。
机译:医院框架分类视角下医院不同分类对医学支出的影响:来自中国的证据
机译:信用合作社内部控制实践:主席,行政顾问和内部审计师的视角下分析
机译:审计指南:审计和调查政府采购卡计划的内部控制;向国会报告
机译:内部控制审计方法和系统
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