退出
我的积分:
中文文献批量获取
外文文献批量获取
许叶枚;
苏州大学商学院;
家族企业; 公司治理; 内部审计;
机译:审计委员会对公司治理体系中内部审计运作的影响–来自克罗地亚的证据
机译:论内部审计在公司治理中的作用
机译:内部审计在增强组织的良好公司治理实践中的作用
机译:嵌入在吞吐量模型中的信令理论来检查外部审计员如何依赖内部审计功能的治理
机译:内部审计实施根据国际内部审计标准对公司治理质量的作用:参加博尔斯伊斯坦布尔公司治理指数的公司的调查问卷研究
机译:内部客户在家族企业中的行为:提高其满意度的策略和措施
机译:家族企业(家族企业)内部审计和外部审计服务的需求分析(中爪哇省公司的实证研究)
机译:总审计局,国防部监察长,内部审计和内部审查报告的后续行动
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:用于计算净运营收入审计和实现多种审计企业中的基本确定性的审计实践的方法和产品
抱歉,该期刊暂不可订阅,敬请期待!
目前支持订阅全部北京大学中文核心(2020)期刊目录。