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王玲峰;
哈尔滨供水集团有限责任公司审计部;
内控审计; 内部控制; 审计制度;
机译:浅谈审计重要性、审计风险、审计证据的关系
机译:浅谈物业管理公司的内控建设
机译:浅谈国有企业内控制度存在的问题及完善措施
机译:浅谈建筑项目招标文件的审计
机译:供水公司的生产和分销成本经济:包含投入刚性和空间变量的多产品成本模型。
机译:供水公司的商业模式—信任的关键含义
机译:内部审计员的作用和对良好公司治理的实施的内部控制(在帕洛波市政供水公司进行研究)
机译:开发审计库存系统初步内控控制评价的数学模型。
机译:审计支持系统,审计支持服务器设备,审计支持终端,审计支持程序和审计支持方法
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