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袁国辉;
北京双鹤药业股份有限公司;
上市公司 内部审计 制度安排 审计职能; 公司治理结构;
机译:中国上市公司治理中监督职能的制度安排探讨
机译:内部审计职能质量和财务报告:对德国上市公司的调查结果
机译:突尼斯上市公司的内部审计职能:解释性研究
机译:通用审计软件使用目的评估:澳大利亚内部审计职能的视角
机译:高校内部审计与机构研究人员功能评价并将这些人员职能与内部审计人员职能的合并活动进行比较。
机译:上市前或上市公司特征及中国上市公司上市后股票收益数据
机译:监督职能视角下的中国上市公司内部审计有效性研究
机译:国防委员会内部审计职能的质量控制审查。
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:证券上市公司专利权增长率评价装置,股票上市公司专利权增长率评价装置的操作方法及股票上市公司专利权增长率评价程序
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