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佘晓燕; 王姮民;
云南财经大学会计学院;
贵州黔西南银监分局;
内部控制审计费用; 内部控制缺陷; 法律环境; 违规;
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:不要在财务报告上审计内部控制-审计内部控制!
机译:关于概率犹豫不决的环境的中国大学内部控制审计的缺陷和改进
机译:内部控制审计,内部控制缺陷和审计费用研究
机译:审计师对财务报告内部控制的评估对审计费用,债务成本和合规净收益的影响。
机译:内部控制质量企业环保投资和财务绩效:中国股份重型污染行业的实证研究
机译:内部控制和遵守1996财年国防业务运营基金合并财务报表中的费用账户项目的法律和法规
机译:内部控制审计方法和系统
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