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范文萍; 韩英霞;
山西财经大学;
华中农业大学;
内部控制; 审计模式; 互相影响;
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:不要在财务报告上审计内部控制-审计内部控制!
机译:内部控制测试的频率和自动化对外部审计师对内部审计职能的依赖性的影响
机译:内部控制审计,内部控制缺陷和审计费用研究
机译:审计师对财务报告内部控制的评估对审计费用,债务成本和合规净收益的影响。
机译:审计审计:使用和发展牛津郡医学审计咨询小组评级系统。
机译:内部控制审计费和内部控制审计质量 - 来自综合审计的证据
机译:财务审计:内部控制的重大缺陷继续影响美国政府合并财务报表的编制
机译:通过合并内部控制路径来测试半导体电路(尤其是DRAMS)的时间延迟对其操作的影响,该内部控制路径可以在测试时间延迟路径和正常操作路径之间切换
机译:内部控制审计方法和系统
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