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杨利娟;
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所;
内部独立审计; 内部控制; 影响;
机译:董事会独立性和内部控制弱点:SOX 404披露的证据
机译:董事会独立性,内部信息环境和自愿披露审计师有关内部控制的报告
机译:内部控制环境对会计信息质量影响分析
机译:宏观经济风险和中央银行的独立性:对中央银行的独立性对通货膨胀率和税收影响的估计的改进。
机译:制定促进痴呆症独立性(PRIDE)干预措施以增强痴呆症的独立性
机译:竞争力和公司的内部控制(竞争力和企业内部审计)
机译:三个随机变量条件的独立性,本质独立性和零相关性。
机译:改变影响分析装置,改变影响分析系统,改变影响分析方法
机译:影响分析装置,影响分析方法和影响分析计划
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