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刘亚莉; 马晓燕; 胡志颖;
北京科技大学经济管理学院;
北京100083;
内部控制缺陷; 公司治理; 外部审计; 上市公司; 会计师事务所; 内部控制信息披露;
机译:内部控制披露与公司治理:来自中国上市公司的实证研究
机译:从上市公司治理指数和企榠社会责任和内部控制解析上市公司治理的发展趋势
机译:公司治理机制和特征对知识资本披露的影响:在印尼证券交易所上市公司的研究
机译:影响信息披露资讯披露上市公司内部控制缺陷的因素的实证研究
机译:公司治理结构对盈余管理的影响研究—基于民营类上市公司的实证分析 =The Influence of Corporate Governance Structure on Earnings Management at the Listed Non-State-Controlled Firms in China
机译:上市前或上市公司特征及中国上市公司上市后股票收益数据
机译:内部控制缺陷披露与公司绩效的相关性研究-基于中国A股上市公司
机译:能源研究实验室的内部控制缺陷
机译:证券上市公司专利权增长率评价装置,股票上市公司专利权增长率评价装置的操作方法及股票上市公司专利权增长率评价程序
机译:陶瓷研究生物材料研究中用于内源性内部控制的扩增和检测的合成寡核苷酸核糖核苷酸
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