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李莉莎;
广东省人民政府国有资产监督管理委员会;
企业内部审计; 内部审计部门; 审计工作底稿; 内部审计制度; 审计质量控制; 内部审计工作; 管理制度; 审计复核;
机译:我国企业会计内部审计的现状及对策分析
机译:我国企业内部审计控制制度问题分析与对策研究
机译:国际财务报告准则视角下我国企业会计准则完善之策
机译:我国企业年金管理法的完善与监管政策研究
机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:通过内部审计改善病历的质量:比较分析
机译:我国企业集团内部审计存在的问题及对策研究
机译:关于电镀涂层在光学中作用的几点思考及其生产的几点思考
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:查找和组织用于内部审计的数字收据数据
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