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任典建;
杭州市实业投资集团有限公司;
纪检监察; 内部审计; 监督合力;
机译:关于内部审计职能独立性的保障措施提案↓关于内部审计职能独立性的保障措施提案
机译:影响地方政府内部审计职能有效性(内部审计师的能力和客观性,管理支持和组织文化)的因素
机译:内部审计师能力和客观性的影响,管理支持对内部审计职能的有效性以及地方政府的财务报告质量影响
机译:国有企业公司治理与内部审计分析的关系
机译:高校内部审计与机构研究人员功能评价并将这些人员职能与内部审计人员职能的合并活动进行比较。
机译:划定NUp98有助于白血病活动NUp98-HOX融合的重点地区和职能
机译:内部审计职能有效性对内部控制缺陷披露的影响:在总部位于万隆的国有企业学习:
机译:国防委员会内部审计职能的质量控制审查。
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:各职能部门中构成控制方式为零电子的第一职能部门
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